预收的货款:会计分录为什么是借:银行存款 贷:预付账款(此处为什么不是预收呢,是不是一般不要挂预付问题补充说明:1、我公司预收的货款:会计分录为什么是借:银行存款 贷:预付账款(此处为什么不是预收呢,同事说一般不要挂预付查账时会有麻烦) 2 。如果没有预收是不是做到应收借:银行存款贷:应收账款

首先说明,这种做法完全是错误的 。你公司这样做,无非是要逃避税务局的查账而已 。因为有过七来决条温些地方的税务局是按照实际收款确认收入 。实际上,完全可以做成借:银行存款贷:应收账款但要注意,每季度末必须使应收账款的余额为正数,否则,在会计报表时,布爱金书曲课顶如果应收或预付余艺香额为负数,必须调整到预收下(这个只调表,不调账),但这样就容易产生表和长不符的问题,如果只是偶尔,还行,如果较多,则,建议还是按照先将应收余额冲销完,剩下的直接挂到预收账款中 。实际上,不管怎样做账,税务局要认真,都能查出来,但性质就不一样的 。这就要看你们怎样权衡了 。
【预收的货款:会计分录为什么是借:银行存款 贷:预付账款(此处为什么不是预收呢,是不是一般不要挂预付】
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